為強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控管理,防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),近日,置業(yè)公司對(duì)本部及下屬子公司開(kāi)展了為期三周的內(nèi)部審計(jì)。
此次審計(jì)工作由第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所牽頭負(fù)責(zé),通過(guò)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、抽查會(huì)計(jì)記錄和審閱相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料等方式,對(duì)公司2021年7月至2022年12月財(cái)務(wù)管理、工程管理、行政管理、款項(xiàng)支付、三公經(jīng)費(fèi)管理等重要經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行了詳細(xì)梳理檢查。
目前,現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作已完成,下一步參審單位將結(jié)合檢查情況出具分析報(bào)告。